| 2025年度网上十大博彩公司网站科技创新服务中心预算公开 | |||
| 索引号:01165955-6/2025-00001 | 发文字号: ——— | ||
| 发文机构:科技局 | 信息分类:其他 | ||
| 概述:2025年度网上十大博彩公司网站科技创新服务中心预算公开 | |||
| 成文日期:2025-03-14 16:00:00 | 公开日期:2025-03-14 10:37:52 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
坚持把铸牢中华民族共同体意识作为科技创新服务工作的主线,贯穿于区域创新发展、战略性新兴产业和未来产业发展、科技成果转移转化、科技合作交流、促进新质生产力的形成及自身建设等全过程各方面。
(一)承担科学技术发展、区域创新发展等方面调查分析工作,为科技创新决策提供支持。
(二)承担科技成果转化、科技公共查询、科技查新、科技创新咨询、科技培训等综合服务;开展新技术、新材料、新工艺、新产品的示范应用。
(三)承担科技计划项目、创新平台载体等相关事务性工作。为科研诚信、科技计划项目过程管理、科研机构创新绩效管理等提供技术支撑。
(四)承担生产力促进、技术市场分析、科技资源调查工作。承担科普宣传、科技服务体系建设等方面服务工作。
(五)开展科技合作交流、科技人才服务工作。
(六)承担农村牧区科技服务工作;负责科技特派员的培养、培训和业务指导。
(七)完成盟科学技术局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据锡机编办发2021〔28号〕文件,机构改革整合原网上十大博彩公司网站科技信息资源开发中心、网上十大博彩公司网站新技术推广站组建网上十大博彩公司网站科技创新服务中心。网上十大博彩公司网站科技创新服务中心为盟科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。本单位无下属单位。
1.根据单位职责分工,本部单位内设机构包括中心设综合办公室、科技资源部、成果合作部、创新发展部、技术市场部五个内设机构。
人员情况:核定编制人数(合计)27名,其中事业编制25名,工勤人员编制数(其他)2人。年初预算编制在职实有人员23人,退休32人。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:网上十大博彩公司网站科技创新服务中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 |
财政全额拨款公益一类事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
1、加大科技合作力度,促进科技成果转移转化。加大与区内外科研院所合作力度,面向全盟产业需求联合开展科研攻关,积极推进创新链与产业链融合,加速高校科研院所科技成果在我盟的转移转化。
2、突出重点需求,全力开展关键技术攻关。结合我盟特色优势产业需求,充分利用区内外优势创新资源开展关键技术攻关和成果转化,帮助解决企业发展瓶颈问题,实现“卡脖子”技术“突围”,助力企业创新发展。
3、加快培育企业创新主体,加强创新平台载体建设。继续做好科技成果登记、技术合同登记、技术交易后补助等相关工作,促进技术合同认定登记质量、指导和服务能力提高。2025年完成技术合同认定登记6.5亿元、成果登记120项,完成自治区级平台载体认定3家。
4、充分用好“蒙科聚”十大博彩公司官方网站分平台,健全创新需求、要素、转化相贯通机制。
加强对平台的统计和动态管理,完善科创资源数据信息,及时发布企业创新需求,通过成果发布会、对接交流会等形式,全面提升产学研合作效率。2025年召开科技合作对接交流15次以上;成果发布会4场以上;备案区外协同创新合作机构1家;建立“秦创原网上十大博彩公司网站概念验证中心”1家。
5、积极推进科技项目验收工作。进一步加强和规范科技计划项目验收和综合绩效评价管理,加大对科技项目验收、结项工作力度,提高科技项目结项率。
6、加强企业科技特派员工作,做好全盟企业科技特派员工作站备案、绩效考核等管理工作。继续发挥好工作站的桥梁纽带作用,深入企业开展技术供需对接服务、科技政策宣讲解读、企业研发费用归集指导,强化企业创新主体地位,引导科研人员精准服务企业,促进企业创新发展。
7、加强人才队伍建设,强化科技人才支撑作用。不断创新,持续建设和培养高素质、专业化、高水平、复合型的技术转移人才队伍,不断发挥技术经纪人在我盟科技成果转化和科技创新中的重要作用,推动更多高质量成果转化落地。
8、加大科技政策的宣传力度,积极开展科技创新政策培训。围绕企业创新能力提升,举办2次科技创新服务培训,助推企业贯彻新发展理念,向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展,激活企业创新主体活力。
一、收支预算总体情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年度收入、支出预算总计638.14万元,与上年相比收、支预算总计各增加127.29万元,增长24.92%。其中:
(一)收入预算总计638.14万元。包括:
1.本年收入合计638.14万元。
(1)一般公共预算拨款收入 414.45万元,与上年相比减少12.14 万元,减少2.85%。差异少。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。。
2.上年结转结余为223.69万元。与上年相比增加139.43万元,增长165.48%。主要原因是结转的项目资金增加。
(二)支出预算总计638.14万元。包括:
1.本年支出合计638.14万元。
(1)科学技术支出509.57万元,主要用于人员工资部分和公用经费、项目支出。与上年相比增加145.63万元,增长40.01%。主要原因:结转的项目资金增加。
(2)社会保障和就业支出71.92万元,主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金做实单位部分缴费。与上年相比减少0.5万元,减少0.69%。差异少。
(3)卫生健康支出17.68万元,主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助款。与上年相比减少16.45万元,减少48.20%。主要原因是:本年预算减少退休人员医疗保险。
(4)住房保障支出38.97万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费与住房补贴支出。上年相比减少1.39万元,减少3.44%。差异少。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心2025年收入预算合计638.14万元,包括本年收入414.45万元,上年结转结余223.69万元。其中:
本年一般公共预算收入 414.45万元,占64.95%;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入223.69万元,占35.05 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年支出预算合计638.14万元,其中:
基本支出 414.45万元,占64.95%;
项目支出223.69万元,占35.05%;
事业单位经营支出 0万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年度财政拨款收、支总预算638.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加127.29万元,增长24.92%。主要原因:结转的项目资金增加。
(一)财政拨款收入预算总计638.14万元。包括:
1.本年收入合计414.45万元。其中:
(1)一般公共预算拨款414.45万元,与上年相比减少12.14万元,减少2.85%。差异少。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为223.69万元。与上年相比增加139.43万元,增长165.48%。主要原因是结转的项目资金减少。其中:
(1)一般公共预算拨款223.69万元,与上年相比增加139.43万元,增长165.48%。主要原因是结转的项目资金减少。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)财政拨款支出预算总计638.14万元。包括:
1.本年支出合计638.14万元。
(1)科学技术支出509.57万元,主要用于人员工资部分和公用经费、项目支出。与上年相比增加145.63万元,增长40.01%。主要原因:结转的项目资金增加。
(2)社会保障和就业支出 71.92万元,主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金做实单位部分缴费。与上年相比减少0.5万元,减少0.69%。差异少。
(3)卫生健康支出17.68万元,主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助款。与上年相比减少16.45万元,减少48.20%。主要原因是:本年预算减少退休人员医疗保险。
(4)住房保障支出38.97万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费与住房补贴支出。上年相比减少1.39万元,减少3.44%。差异少。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
五、一般公共预算支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年一般公共预算财政拨款支出预算638.14万元,与上年相比增加127.29万元,增长24.92%。主要原因:结转的项目资金减少。
(一)科学技术支出(类)
年初预算为509.57万元主要用于科技专项资金、专项业务费、人员经费、公用经费等支出。
1.应用研究(款)机构运行(项)。年初预算285.89万元,与上年相比增加6.21万元,增长2.17%。变动原因:本年度预算比上年增加2人,人员经费和公用经费增加。
2.应用研究(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算130.83万元,与上年相比增加100.85万元,增长336.39%。变动原因: 结转的“企业科技特派员工作站建设”项目资金增加。
3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算92.86万,与上年相比增加38.58万元,增长71.08%。变动原因: “蒙科技创新驱动平台建设”项目资金增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
年初预算71.92万元,主要用于行政事业单位支出养老保险缴费支出及退休人员取暖费及妇女卫生费等支出。与上年相比减少0.50万元,减少0.69%。
1.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算33.63万元,行政事业单位养老支出与上年相比增加0.83万元,增长2.53%。变动原因:本年度预算增加2人(上年新考入3人,退休1人),支出相应增加。
2.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算10.50万元,与上年相比减少0.5万元,减少4.55%。差异少。
3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算27.79万元,与上年相比减少0.83万元,减少2.90%。变动率少。
(三)卫生健康支出(类)
年初预算17.68万元,主要用于在职及离退休人员医疗及公务员医疗补助等。与上年相比减少16.45万元,减少48.20%。主要原因是:本年预算减少退休人员医疗保险。
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算12.87万元,与上年相比增加19.36万元,减少60.07%。。主要原因是:本年预算减少退休人员医疗保险。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算4.81万元,与上年相比增加2.91万元,增长153.16%。变动原因:上年度年初预算退休人员公务员医疗补助款2.63万元,调增到事业单位医疗(项)。
(四)住房保障支出(类)
年初预算38.92万元,主要用于在职住房公积金和购房补贴等。上年相比减少1.39万元,减少3.44%。
1.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算32.43万元,与上年相比增加1.12万元,增长3.58 %,职务变动工资基数增加相应住房公积金增加。
2.住房改革支出(款)购房补贴支出(项)年初预算5.53万元,与上年相比减少1.51万元,减少21.45%。变动原因:上年政策性调整住房补贴工资。
3.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算1万元,与上年相比减少1万元,减少50%。变动原因:人才引进房租补贴减少1人,1万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算414.45万元,其中:
(一)人员经费395.58 万元。主要包括:基本工资104.80万元、津贴补贴40.82万元、绩效工资78.64万元、奖金工资22.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.63万元、职业年金缴费10.50万元、职工基本医疗保险缴费12.87万元、公务员医疗补助缴费4.81万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金32.43万元、其他工资福利支出24.46万元、退休费27.79万元、其他对个人和家庭的补助0.80 万元等。
(二)公用经费 18.87万元。主要包括:办公费2.00万元、邮电费 0.25万元、差旅费2.00万元、公务接待费 0.30 万元、委托业务费1.50万元、工会经费 5.41万元、福利费6.91万元、公务用车运行维护费0.50万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占“三公”经费的62.50%;公务接待费支出 0.3 万元,占“三公”经费的37.50%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80 万元,比上年预算减少1.10万元,减少57.89%;其中:
1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.50万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0.50万元,比上年预算减少1.1 万元,减少57.89%;主要原因:本年年初预算减少1辆车(上年报废1辆车)。
3. 公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算增加0万元,无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 2025年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心预算安排项目9 个,项目预算总金额223.69 万元。其中,财政本年拨款金额 0 万元,财政拨款结转结余223.69万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金0 万元。 (一)项目名称
2022年第三批科技创新引导奖金资金(企业科技特派员工作站建设)(2022年结转)
1.项目概述
本项目主要用于开展科技成果转化、科技政策培训、促进供需对接、推动技术交易等能力建设。
2.立项依据
线上线下协同汇集成果、需求、资本、人才等各类科技资源,为各类创新主体提供成果展示、技术经济、知识产权、投融资等各类服务。
3.实施主体
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心
4.实施方案
根据自治区科技厅有关文件要求,此项资金由补助单位统筹安排使用,主要用于开展科技成果转移转化活动,进行科技政策培训、宣传,人员培养等。
5.实施周期
自2022年至项目完成。
6.年度预算安排
该项目总预算90万元,2022年支出0万元,2023年支出85.02万元,2024年支出4.39万元,2024年该项目预算0.59万元。
(二)项目名称
2021年第二批自治区科技成果转化专项资金(21结转)
1.项目概述
本项目主要用于开展科技成果转化、科技政策培训、促进供需对接、推动技术交易等能力建设。
2.立项依据
线上线下协同汇集成果、需求、资本、人才等各类科技资源,为各类创新主体提供成果展示、技术经济、知识产权、投融资等各类服务。
3.实施主体
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心
4.实施方案
根据自治区科技厅有关文件要求,此项资金由补助单位统筹安排使用,主要用于开展科技成果转移转化活动,进行科技政策培训、宣传,人员培养等。
5.实施周期
自2021年至项目完成。
6.年度预算安排
该项目总预算20万元,2021年支出4.32万元,2022年支出6.37万元,2023年支出7.47万元,2024年支出0.36万元,2025年该项目预算1.48万元。
(三)项目名称
蒙科聚创新驱动平台建设(2023年结转)
1.项目概述
通过建设“蒙科聚”创新驱动平台十大博彩公司官方网站分中心,融入一张网(全区科创“ 一张网”),打造一中心(“蒙科聚”十大博彩公司官方网站分中心),整合N支点, 构建“2+N”的平台格局,围绕网上十大博彩公司网站7大产业集群和17条重点产业链,以服务创新主体为目标,按照政府引导、市场化运作、专业化支撑、全链条服务的理念和模式,实现项目“精准落地”、需求“精准对接”、政策“精准实施”,使其成为服务十大博彩公司官方网站科技成果转移转化、汇聚科技创新资源、助力产学研合作和自主创新的科技服务平台。
2.立项依据
内蒙古自治区财政厅科技厅关于下达2023年第六批自治区科技成果转化专项资金的通知(内科财[2023]第774号文件)
3.实施主体
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心
4.实施方案
依托“蒙科聚”创新驱动平台,为科技成果供给端和需求端精准对接搭建有效平台,建设“1+3+1”的平台格局,强化十大博彩公司官方网站分中心线上服务功能,建设线下服务“窗口”。
①线上“蒙科聚”分平台建设
一是集焦科创资源,实现创新驱动市场化、共享化、网格化。二是集聚科技创新者,激发创新主体活力。
三是集聚盟内创新主体,提供全方位创新服务。
四是集聚3中心1资源库,开展实施科技创新。
五是建立“2支队伍”,深入基层开展科技服务。
②线下分平台建设
强化线上线下联动,线上发布共享科技资源,线下聚焦科技成果供给端的精准对接,突出锡盟特色亮点,集聚各类创新资源,通过数字化展览展示,宣传推介新成果、新技术、新产品,并开展公益+市场化服务。建设四个区域-服务窗口、展示展厅(成果展示区、科技研发展示区、平台载体展区、资本运作展区、知识产权保护展区、服务机构展区和政策展区)、报告厅、路演厅,完善线上线下一一对应服务模式,构建全方位立体式科技服务“窗口”。
5.实施周期
自2023年至项目完成。
6.年度预算安排
该项目总预算50万元,2023年支出14.82万元,2024年支出20.80万元,2025年该项目预算14.38万元。
(四)项目名称
企业科技特派员工作站建设项目(2023年结转)
1.项目概述
立足我盟特色产业发展需求,从有关高等院校、科研院所及科技、工信等行业部门所属事业单位和科技类社会服务组织中选派科技特派员,依托工作站,派驻到科技型企业开展科技创新服务。加快提升产学研协同创新水平,助力我盟产业发展。
2.立项依据
内蒙古自治区财政厅 科学技术厅关于下达2023年第三批自治区科技创新引导奖励资金的通知(内财科〔2023〕866号)
3.实施主体
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心
4.实施方案
进一步强化企业创新主体地位,完善企业创新服务体系,营造良好的企业创新环境,扎实推进企业科技特派员各项工作,引导科研人员更好地服务企业创新发展,提升企业自主创新能力。
一是加大培训力度。组织开展对科技特派员的政策培训,使科技特派员快速了解掌握国家、自治区、我盟的各类科技政策措施。
二是宣传科技政策。宣传国家、自治区、锡盟扶持企业发展的科技创新优惠政策,指导企业用好用足科技优惠政策
三是协助技术研发。帮助企业摸清日常生产、工艺改进和新产品研发中的技术需求问题,提出合理化解决方案,支持企业创新发展。
四是成果转化服务。围绕企业技术需求和技术发展战略,聚集区内外优势科技创新资源,推动高校、科研院所科技成果在企业转化落地。
五是人才引培服务。帮助企业优化研发团队,培养企业创新人才,协助引进高层次技术人才和管理人才。
六是搭建创新平台。根据企业需求,帮助企业组建合适的创新平台,为企业梳理创新思路,掌握平台申请的意义、程序、资料,整合创新资源,发挥平台作用,形成创新合力。
5.实施周期
自2023年至项目完成。
6.年度预算安排
该项目总预算90万元,2023年支出65万元,2024年支出1.85万元,2025年该项目预算23.15万元。
(五)项目名称
2023年第二批自治区科技成果转化专项资金(二级技术合同认定登记机构)(2023年结转)
1.项目概述
完善技术转移体系建设,加强技术合同认定登记工作,提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力,加速科技成果在锡盟转移转化。
2.立项依据
内蒙古自治区财政厅 网上十大博彩公司网站关于下达2023年第二批自治区科技成果转化专项资金的通知(内财科[2023]266号)
3.实施主体
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心
4.实施方案
①聚焦高新技术企业、科技型中小企业,简化流程,发布科技成果信息,确保各类科技合同应登尽登。
②积极培育技术转移服务机构,规范从业人员政策业务水平,做好技术合同认定登记的申报工作,提高技术合同认定登记质量。
③完善技术转移体系建设,提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力,加速科技成果在锡盟转移转化。
5.实施周期
自2023年至项目完成。
6.年度预算安排
该项目总预算20万元,2023年支出2.75万元,2023年支出3.74万元,2025年该项目预算13.51万元。
(六)项目名称
“蒙科聚”创新驱动平台(十大博彩公司官方网站分中心)二期建设
1.项目概述
围绕我盟产业集群和重点产业链,以创新主体需求为导向,突出锡盟特色亮点,把“十大博彩公司官方网站分中心”建设成为我盟集聚创新资源的总端口和科技政策服务的重要窗口,推动创新链与产业链、人才链、资金链“四链”有机融合,为网上十大博彩公司网站高质量发展,加快形成新质生产力,完成“五大任务”提供科技支撑。
2.立项依据
2024年第四批自治区科技成果转化专项资金
3.实施主体
锡盟科技创新服务中心
4.实施方案
根据项目实施目标及安排制定本年业务预算,主要用于项目实施过程中发生的各项费用,包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、培训费、其他交通费、维护费等 。
5.实施周期
自2024年6月1日至2025年6月1日。
6.年度预算安排
该项目总预算50万元,2024年支出5.65万元,2025年该项目预算44.35万元。
(七)项目名称
“蒙科聚”创新驱动平台协同创新区外合作机构建设(中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会)
1.项目概述
以科技成果转移转化为主要抓手,通过蒙科聚协同创新合作机构双方,集聚合作范围内的科技成果、需求、人才、政策,组织研讨、对接、签约、发布会、路演会、推介会等活动,进行技术需求征集、科技成果转化推介,组织科创人才握手内蒙古企业家对接,促进其在内蒙古自治区落地转化。
2.立项依据
2024年第四批自治区科技成果转化专项资金
3.实施主体
锡盟科技创新服务中心
4.实施方案
根据项目实施目标及安排制定本年业务预算,主要用于举办各类活动产生的材料、专家、差旅、交通、宣传推广等费用。
5.实施周期
自2024年6月1日至2025年6月1日。
6.年度预算安排
该项目总预算20万元,2024年支出0.86万元,2025年该项目预算19.14万元。
(八)项目名称
企业科技特派员工作站建设项目(2024年第三批自治区科技创新引导奖励资金)
1.项目概述
加大企业科技特派员和工作站的培训和管理力度,提高企业科技特派员科技服务能力和水平,积极引导企业科技特派员参与企业关键技术研发和攻关,开展科技创新政策宣传解读,帮助企业充分享受政策红利,引导企业加大研发投入、规范研发费用归集,指导企业申报高新技术企业和科技型中小企业,推动企业创新能力提升。
2.立项依据
2024年第三批自治区科技创新引导奖励资金
3.实施主体
锡盟科技创新服务中心
4.实施方案
根据项目实施目标及安排制定本年业务预算,其中本中心(网上十大博彩公司网站企业科技特派员工作站)10万元,主要用于工作站能力建设费、科技项目评价、科技创新政策、科技服务培训等成果汇编、政策宣传手册印刷费;转拨其他企业科技特派员工作站80万元,主要用于科技特派员的培训与管理、服务平台建设、科技特派员工作站人员深入企业服务等。
5.实施周期
自2024年7月1日至2025年7月1日。
6.年度预算安排
该项目总预算90万元,2024年支出0.10万元,2025年该项目预算89.90万元。
(九)项目名称
二级技术合同认定登记机构( 2024年第一批自治区科技创新引导奖励资金--技术转移服务体系、技术经纪人项目)(内财科〔2024〕364号)
1.项目概述
完善技术转移体系建设,加强技术合同认定登记工作,提升技术转移服务机构、技术经纪人市场化、专业化能力,加速科技成果在锡盟转移转化。
2.立项依据
2024年第一批自治区科技创新引导奖励资金--技术转移服务体系、技术经纪人项目(内财科〔2024〕364号)
3.实施主体
锡盟科技创新服务中心
4.实施方案
根据项目实施目标及安排制定本年业务预算,主要用于开展技术转移和成果转化服务条件建设、调研培训、对接服务、举办科技成果推介活动等。
5.实施周期
自2024年3月1日至2025年3月1日。
6.年度预算安排
该项目总预算20万元,2024年支出2.80万元,2025年该项目预算17.20万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
网上十大博彩公司网站科技创新服务中心 一般公共预算机关运行经费预算支出18.87万元,主要包括以下支出:办公费2.00万元、邮电费0.25万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.3万元、委托业务费1.50万元、工会经费5.41万元、福利费6.91万元、公务用车维护费0.5万元。与上年相比增加1.61万元,减少9.33%。主要原因是:比上年增加2人,预算相增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“办公设备”、“办公用品”等采购大类,编制政府采购预算明细3项,车辆加油、车辆保险服务、车辆维修和保养服务等。采购金额来源为公用经费。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算413.45万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:娜仁花 联系电话:04798245169