锡盟新技术推广站2015年度决算公开说明
一、部门主要职能及部门决算单位构成情况
一)总体情况
网上十大博彩公司网站新技术推广站是十大博彩公司官方网站所属的盟级公益性非营利社会公益类科研、新能源利用、新技术推广机构,成立于1984年1月。核定编制18人,专业技术人员14人,工勤技能人员4人,现有退休职工8人。定位于面向锡盟组织和开展新能源综合利用的研究,负责全盟农村牧区新能源以及先进清洁能源设备的引进、示范、推广和普及,开展相应技术指导和技术培训。2007年起又增加了科技成果推广中心、生产力促进中心等工作职能。对引进、推广国内外先进实用技术、新成果、新工艺、新品种和筛选重大科技成果进行试验、示范并组织推广。服务于县域经济为其各行业的科技人员提供科技信息、培训、合作交流、科学普及,推动中小企业技术创新,面向产业链集群和产业链各环节,构建技术创新和成果转化服务体系,促进传统产业优化升级和战略新兴产业培育。同时接受科技局委托承担有关的政府管理职能。
未来的发展目标:通过改革和创新,建立现代公益类科研和新技术推广服务的运行机制,培养一支科学素质高、专业知识渊博、信息渠道宽、公共服务能力强、高效率的科研、新能源利用、新技术推广、科学普及服务队伍。围绕县域经济社会发展对科技服务的需求,促进科技与经济紧密结合,推动企业尤其是中小企业技术创新,面向产业集群和产业链各环节,构建技术创新和成果转化服务体系,加快先进新能源技术、适用新技术等的推广应用,加强推广队伍的培养工作,促进科技创新支撑县域经济社会发展。
二)工作职责(盟编委“五定”方案)
1、负责制定新能源开发利用规划,组织和开展新能源综合利用的研究,负责全盟农村牧区新能源的普及、宣传和推广;开展相应技术指导和技术培训;开展新能源方面对外科技交流合作,引进、示范、推广先进清洁能源设备,开展科学普及。
2、引进、推广国内外先进实用技术、新成果、新工艺、新品种等;筛选重大科技成果进行试验、示范并组织推广。
3、负责全盟生产力发展状况统计工作。为县域经济各行业的科技人员提供科技信息、培训交流、科学普及;促进科技与经济紧密结合,推动企业尤其是中小企业技术创新,面向产业链集群和产业链各环节,构建技术创新和成果转化服务体系,开展先进适用技术的推广应用,促进传统产业优化升级和战略新兴产业培育。
4、负责国家、自治区、全盟星火计划项目的前期调研、技术论证、专家评估及申报等工作;负责组织实施国家、自治区、全盟星火项目并对国家星火密集区项目进行管理。
二、年度预算执行情况
2015年初,收入、支出预算安排为220.8万元,其中:在职为164.6万元,分别为人员支出141.4万元,公用支出7.8万元;退休为48.4万元。
在2015年执行中,财政实际拨款431.17万元,增加了210.37万元,差异率为95.28%。
2015年实际支出为254.68万元与预算的220.8万元,相差33.88万元,差异率为15.34%。
三、决算数据比上年增减变化情况及原因
2015年一般公共预算实际收入431.17万元,增加额为170.44万元,比上年增加65.37%,其中应用技术研究与开发资金增加140.7万元,其他增加29.74万元。为2015年全年及2014年10-12月调整工资标准增加工资及职务变动人员增加工资及相应社保基金。
一般公共预算实际支出254.68万元,增加额26.35万元,比上年增加11.54%。按支出性质分,基本支出为254.68万元,增加额为32.32万元,比上年增加14.54%,项目支出为0,比上年减少100%;按支出经济分类,工资福利支出172.21万元,占本年支出的67.62%,商品和服务支出20.18万元,占本年支出的7.92%;对个人和家庭的补助62.29万元,占本年支出的24.46%。主要为应用技术研究与开发资金支出和 2015年全年及2014年10-12月调整工资标准增加工资及职务变动人员增加工资及相应社保基金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年增减变化情况及原因
“三公”经费2015年支出29706元,占全年支出总额2546789元的1.17%,比上年增加2786元,增长率为9.38%,全部为车辆运行维护费,全年车均运行费为2.97万元。
五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因
1、因公出国(境)团组及人数
2015年度我单位未有因公出国(境)团组及人数。
2、公务用车购置数及保有量
2015年度我单位未购置新车,现有公务用车1辆。
3、公务接待的批次及人数
2015年度我单位未发生公务接待业务。
六、一般公共预算财政增减变动情况及原因
2015年一般公共预算实际收入431.17万元,比上年增加65.37%,2015年一般公共预算实际收入431.17万元,增加额为170.44万元,比上年增加65.37%,其中应用技术研究与开发资金增加140.7万元,其他增加29.74万元。为2015年全年及2014年10-12月调整工资标准增加工资及职务变动人员增加工资及相应社保基金。
一般公共预算实际支出254.68万元,增加额26.35万元,比上年增加11.54%。按支出性质分,基本支出为254.68万元,增加额为32.32万元,比上年增加14.54%,项目支出为0,比上年减少5.97万元,减少100%;按支出经济分类,工资福利支出172.21万元,占本年支出的67.62%,商品和服务支出20.18万元,占本年支出的7.92%;对个人和家庭的补助62.29万元,占本年支出的24.46%。主要为应用技术研究与开发资金支出和 2015年全年及2014年10-12月调整工资标准增加工资及职务变动人员增加工资及相应社保基金。
七、国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因
2015年我单位国有资产占有量为354008元,与2014年相比未发生变化。
八、关于决算公开空表的说明
2015年度决算公开表7为政府性基金财政拨款支出决算表,我单位不涉及此项业务。
附件:网上十大博彩公司网站新技术推广站2015年度部门决算公开报表(共9张)
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2016年8月22日